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眉山市365手机体育app2017年部门预算编制的说明
2017-03-17   作者: 点击数:  
 索 引 号  77581346-1/2017-00002  公开日期  2017-03-17

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能  

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全区档案事业发展规划并负责组织实施。  

2.依法对全区机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。  

3.组织、指导全区档案理论,档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步建立全区档案信息中心,实现档案管理的标准化、科学化和现代化。  

4.开展全区各级各单位档案人员的业务培训,制定全区档案工作人员队伍建设规划。  

5.集中统一管理和接收、争取全区各机关、团体、事业及所属有关企业单位的档案资料,并对所保存的档案、资料进行科学分类、坚定、编目和日常保管保护工作。保守党和国家机密确保档案资料的完整和安全。  

6.积极开展开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案、编研、公布档案史料,为经济建设、社会发展和科研服务。  

7.组织全区开展档案学术活动,抓好全区档案学会工作。  

8.负责全区行政区域内的机关、团体、企事业单位及其所属区域内具有保存价值的档案接收、收集、保管、统计和提供利用。  

9.负责对涉及本部门、本系统矛盾纠纷的排查、受理、调处、行政复议、数据统计和信息上报等工作。  

10.承办区委、区政府交办的其他工作任务。  

(二)2017年重点工作  

1.深化档案利用服务 进一步简化利用手续,创新服务形式,提供多样化、个性化、常态化的档案服务,认真落实《四川省国家档案馆民生档案异地查档跨馆服务办法》,全面开展民生档案异地查档跨馆服务。  

2.加强档案管理工作监督指导 进一步开展对乡镇、机关(事业)单位档案收集归档、安全管理工作的监督指导。同时,要紧紧围绕区委区政府惠民利民富民工程,切实加强民生档案工作的监督指导,突出抓好卫生、计生、教育、社保、医保、就业等民生档案监督指导,确保经济社会发展、重大建设项目以及与人民群众切身利益相关的档案齐全完整、管理规范、有效利用。年度监督指导面达到100%。  

3.不断强化行政执法检查 按照国家档案法律法规的要求,进一步贯彻落实《档案管理违法行为处分规定》,加大档案违法违纪行为查处力度。开展档案安全管理、收集归档情况等专项执法检查,开展重大建设项目督查,继续深入开展档案联合执法检查。  

4.不断强化法制宣传教育一是利用“12.4”国家宪法日、“6.9”国际档案日等节点,深入开展法治宣传教育;二是积极开展档案普法宣传教育工作,组织开展档案管理人员教育培训,不断增强档案管理人员和全社会的档案法制意识。  

5.深入推进档案信息化建设。坚持实施“存量数字化,增量电子化”战略,加快推进传统载体档案数字化工作。扎实有序推进馆藏档案资源数字化处理工作,确保《眉山市彭山区档案信息化建设五年规划》目标任务的按期完成。  

6.加强档案实体和信息安全。进一步完善和严格执行档案安全管理制度,提高档案安全统筹规划、行政监督和技术保障能力。进一步加强和改善档案保管保护条件,积极采取技术保障各种载体档案安全,集中开展消防安全演练,加强档案安全保密检查力度,加强档案馆(室)安全检查,发现隐患及时督促整改,确保档案实体及信息绝对安全。  

二、部门概况  

区档案局属一级预算单位,为参照公务员法管理的事业单位。  

三、收支预算总体情况  

2017年区档案局收入预算总额为1132.86万元,其中:当年财政拨款收入1132.86万元(其中新建档案馆项目886万元)。相应安排支出预算1132.86万元,其中:一般公共服务1113.13万元,社会保障和就业9.81万元,医疗卫生4.42万元,住房保障支出5.5万元。2016年相比,预算收入增加992.06万元,增长704.59%,预算支出入增加992.06万元,增长704.59%。  

四、支出预算安排情况  

区档案局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。  

基本支出92.86万元,是用于保障档案局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

项目支出1040万元,是用于保障档案局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)一般公共服务1113.13万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:基本工资、津贴补贴、办公费、办设备购置等日常公用经费及档案馆建设、档案保管保护经费、档案数字化服务经费等专项业务工作经费。  

(二)社会保障和就业9.81万元,主要用于机关单位离退休人员支出。  

(三)医疗卫生4.42万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

(四)住房保障支出5.5万元,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

(一)因公出国(境)经费  

 

(二)公务接待费  

2017年区档案局安排公务接待费预算0.5万元,与2016年预算持平。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

无。  

 

  
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